一是高位推进促整改。提请区政府召开全区审计发现问题整改工作推进会,明确整改时限,进一步压实整改主体责任。开展2018年以来全区审计整改问题“回头看”,现场核查整改情况,发现问题,提出改进工作意见建议,帮助完善整改资料,确保问题真改、实改、改到位。二是跟踪督查促整改。坚持问题导向,紧盯当年审计项目发现问题不放松,动态开展整改督查,督促被审计部门和单位建立整改台账、制定整改措施、落实整改责任。采取函告督促、召开整改协调会等方式,督促被审计单位及时整改,努力做到尽早发现,及时反馈,尽快整改。三是提升实效促整改。督促整改责任单位以审计整改为契机,总结经验教训,举一反三,建立健全工作制度,推进工作制度化、规范化。2023年,7个被审计单位部门成立了专职领导小组4个,修订完善内控及行业管理制度25个,开展集中学习26次,业务培训7次,工作督查3次,提醒谈话6人次。强化审计成果提炼,形成典型案例分析,扩大审计结果影响面。全年向上级审计机关报送审计案例3篇。2023年审计发现299个问题,到整改时限的175个,已整改完成159个。