号: 003226988/201901-00135 信息分类: 各部门预算
内容分类: .DOC  公民  其他  残疾人工作  民政、扶贫、救灾、优抚   发文日期: 2019-01-28
发布机构: 叶集区人民政府 生成日期: 2019-01-28
生效时间: 废止时间:
称: 六安市叶集区民政局2019年部门预算
号: 词:   

六安市叶集区民政局2019年部门预算

2019-01-28   文字大小:[ ]   背景色:       



六安市叶集区民政局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目  录

 

六安市叶集区民政局2019年预算说明

第一部分  六安市叶集区民政局部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2019六安市叶集区民政局部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算表

 

 

 

六安市叶集区民政局2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照区级部门预算编制要求,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市叶集区民政局

主要职责

(一)贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;拟订全区民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

(三)贯彻执行国家拥军优属政策规定,负责全区拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报烈士称号、退役军人和国家工作人员伤残等级;组织和指导全区拥军优属、优抚活动;承担区双拥工作委员会的有关具体工作。

(四)负责全区退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休无军籍职工的接收安置工作;指导各镇乡办“两用人才”开发使用工作。

(五)负责组织、协调救灾工作;拟定全区救灾工作的有关政策和规范性文件,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作;指导灾区生产自救,开展减灾活动。

(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导城乡社会救助体系建设。

(七)负责全区镇(乡)以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;按规定承担全区行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作;负责镇乡办边界争议调查和调处事务;组织开展地名标准化建设活动,规范全区地名标志的设置和管理工作;负责全区标准地名图书资料审定工作。

(八)研究加强和改进城乡基层群众自治建设和社区建设的意见和建议;指导社区服务管理体系和设施建设;指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推动基层民主政治建设。

(九)研究拟订全区社会福利事业发展规划和相关政策、标准并组织实施;指导全区社会福利事业管理,组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、残疾入等特殊群体权益保障工作。

(十)负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作;拟订相关政策和规范性文件,推进婚俗和殡葬改革;指导全区收养登记工作,负责港澳台居民在内地的收养工作。

(十一)按规定会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)负责全区民政事业财务工作,指导监督镇乡街民政事业费的使用和管理,负责编制汇总统计年报及民政事业费预决算。

(十三)指导落实全区老龄工作。

(十四)负责全区各类福利企业的年检和新办福利企业的审核工作。

(十五)指导落实全区残疾人工作,组织制订并实施全区残疾人工作规划,指导全区有劳动能力的残疾人就业工作;依法保障残疾人合法权益。

(十六)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

 

 

二、民政局 2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:认真贯彻落实区委区政府决策部署,充分发挥民政职能作用,紧紧围绕中央、省、市、区重大决策部署,树立“以民为本、为民解困、为民服务”理念,发挥“解决民生、落实民权、维护民利”的重要作用,重点做好“创新、普惠、公正、平安、民生”五个民政。精准实施社保兜底脱贫,开展医疗救助和低保兜底工作,完成农村低保线与扶贫线的“两线合一”;推动公办民营养老服务机构转型,开展医养结合养老服务试点;做好退役士官接收安置工作,创建双拥模范县区;完成村级换界选举,修订社区建设指导意见,推进城市社区建设;加强灾害信息员培训,提升防灾减灾能力;实施残疾人救助与康复,年度审核重度残疾人护理补贴人员,推进残疾人就业与帮扶;发放高龄津贴,推广宣传“银龄安康”老年人意外险;加强福利彩票发放监管,提升站点服务质量,组织慈善捐赠活动,提高慈善救助水平。围绕坚守稳定、廉洁、道德、安全、救灾五个底线,知敬畏、守规矩。

 

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年区级部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:(牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实区委区政府决策部署,有效发挥积极财政政策作用,大力支持供给侧结构性改革和脱贫攻坚;进一步树立过紧日子思想,调整优化部门支出结构,严控一般性支出,提高支出的有效性和精准度,将有限资金用于重点领域和关键环节;加强中期财政规划管理,提升预算科学性和前瞻性,提高预算执行效率,进一步深化预算管理制度改革;深入推进预算信息公开,强化绩效管理,切实提高资金使用绩效;严格贯彻预算法,提升依法理财水平。

四、机构设置和人员情况

叶集区民政局由本级和下属5个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

14

14

14

0

0

14

14

0

0

0

0

0

0

民政局本级

行政

3

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

残疾人联合会

事业

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

老龄办

事业

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

区民政执法大队

事业

3

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

 区社会救助管理中心(居民家庭经济状况核对中心

事业

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

区婚姻登记处

事业

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

 

五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2019年区级基本支出供给政策,民政局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

定额标准

民政局本级

财政拨款

8000元/人

 

第二部分  2019年六安市叶集区民政局部门预算安排情况

 

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算 184.59 万元,收入来源全部为财政预算拨款安排184.59万元。支出包括:一般公共服务 184.59  万元。

2019年收入预算总体情况

2019年部门组织收入10万元,部门可支配收入184.59万元,具体情况如下表:

1.2019年组织收入计划情况表

 

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

合计

 

 

 

 

专项收入

 

 

 

 

行政事业性收费收入

 

 

 

 

罚没收入

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

10

10

0

0

财政专户管理非税收入

 

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

纳入预算管理的其他非税收入主要包括:行政事业单位国有资产出租出借收入10万元。

2.2019年可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

 

 

 

 

 

财政预算拨款

184.59

162.78

21.81

13.40

业务量增加

财政专户管理非税收入

 

 

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

2019年支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额184.59万元,同上年相比增加21.81万元。其中:财政拨款安排184.59  万元,同上年相比增加21.81万元。具体情况如下表:

  1.2019年人员支出124.79 万元,同比增加4.71万元,主要原因是:单位业务量增加。

  2.2019年定额公用支出11.2万元,同比增加0万元,主要原因是:人员编制未有变化。

3.2019年项目支出48.6 万元,同比增加17.1万元,主要原因是:单位业务量增加。

 

2019年项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出13项,资金总额48.6万元(包括所有资金),其中:财政预算拨款安排48.6万元,财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排0 万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市叶集区民政局本级2019年项目支出安排情况

1.一站式结算管理系统工作经费4万元,主要用于:一站式结算管理系统工作支出。

2.双拥工作经费 3万元,主要用于:双拥工作支出。

3.殡葬改革工作经费 1万元,主要用于:殡葬改革工作支出

4.婚姻、收养、社会组织登记证书本费3.5万元,主要用于:婚姻、收养、社会组织登记证书购买。

5.残疾人工作专项经费18万元,主要用于:残疾人工作专项支出。

6.老龄办管理专项经费 3.6万元,主要用于:老龄办管理专项支出。

7.民政减灾救灾工作专项经费 2.5万元,主要用于:民政减灾救灾工作专项支出。

8.社会救助工作专项经费1万元,主要用于:社会救助工作专项支出。

9.优抚安置工作专项经费1.5万元,主要用于:优抚安置工作专项支出。

10.未成年人救助保护工作经费1万元,主要用于:未成年人救助保护工作支出。

11.城乡低保工作专项经费3.5万元,主要用于:城乡低保工作专项支出。

12.退役军人服务管理工作经费3万元,主要用于:退役军人服务管理工作支出。

13.基层政权和社区建设工作经费3万元,主要用于:基层政权和社区建设工作支出。

2019年项目支出预算绩效目标编制情况50万元以上项目必须编列

根据项目支出绩效目标编制要求,六安市叶集区民政局 2019年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额0万元(包括所有资金),其中:财政预算拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排  0万元,财政专户管理非税收入安排0万元,其他资金0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元 

项目名称

合计

2019年财政拨款安排

财政专户管理非税收入

其他资金安排

小计

财政预算拨款

纳入预算管理的非税收入

合计

 

 

 

 

 

 

XXX(部门名称)

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 


部门预算具体情况如下:

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

六安市叶集区民政局单位2019年财政拨款收支预算184.59万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:社会保障和就业支出184.59万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

六安市叶集区民政局2019年一般公共预算财政拨款184.59 万元,其中:社会保障和就业支出184.59万元,农林水支出0万元。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”2019年财政拨款预算 184.59 万元,比2018年财政拨款预算增加21.81 万元,增长13.40 %,增长原因人员编制增加,单位业务量增长。

(二)“农林水支出”2019年财政拨款预算 0 万元,比2018年财政拨款预算减少1.8 万元,降低,增长原因精简办公经费,节俭开支。

 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

六安市叶集区民政局单位2019年一般公共预算基本支出135.99万元,其中:

主要包括:工资福利支出107.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助9.33 万元,主要包括:生活补助、住房公积金等。

 

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

六安市叶集区民政局2019年无政府性基金预算财政拨款

2019年社保基金预算财政拨款情况

六安市叶集区民政局2019年无社保基金预算财政拨款

2019年国有资本预算财政拨款情况

六安市叶集区民政局2019年无国有资本预算财政拨款

七、政府采购情况。

六安市叶集区民政局2019年无政府采购。

八、政府购买服务情况

六安市叶集区民政局2019年无政府购买服务

九、资产购置预算安排情况

六安市叶集区民政局2019年无资产购置预算安排。

十、机关运行经费安排情况

叶集区民政局2019年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算184.59 万元,主要用于社会保障和就业支出。其中民政管理事务支出184.59万元,行政运行135.99万元,拥军优属3万元,老龄事务支出3.6万元,基层政权和社区建设3.6万元,其他民政管理事务支出39万元。

十一、国有资产占用使用情况。

六安市叶集区民政局无公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 六安市叶集区民政局2019年部门预算表(表需附在后面)

1.六安市叶集区民政局2019年部门财政拨款收支预算总表

2.六安市叶集区民政局2019年部门一般公共预算支出预算表

3.六安市叶集区民政局2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.六安市叶集区民政局2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.六安市叶集区民政局2019年部门收支预算总表

6.六安市叶集区民政局2019年部门支出预算总表

7.六安市叶集区民政局2019年部门收入预算总表

8.六安市叶集区民政局2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 六安市叶集区民政局2019年部门政府采购预算表

10.六安市叶集区民政局2019年部门政府购买服务预算表

11. 六安市叶集区民政局2019年部门资产购置预算表

2019年部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一般公共预算拨款 184.59 一般公共服务支出 0.00 0 0.00
政府性基金预算拨款 0.00 外交支出 0.00 0 0.00
国防支出 0.00 0 0.00
公共安全支出 0.00 0 0.00
教育支出 0.00 0 0.00
科学技术支出 0.00 0 0.00
文化体育与传媒支出 0.00 0 0.00
社会保障和就业支出 184.59 185 0.00
社会保险基金支出 0.00 0 0.00
医疗卫生与计划生育支出 0.00 0 0.00
节能环保支出 0.00 0 0.00
城乡社区支出 0.00 0 0.00
农林水支出 0.00 0 0.00
交通运输支出 0.00 0 0.00
资源勘探信息等支出 0.00 0 0.00
商业服务业等支出 0.00 0 0.00
金融支出  0.00 0 0.00
援助其他地区支出 0.00 0 0.00
国土海洋气象等支出 0.00 0 0.00
住房保障支出 0.00 0 0.00
粮油物资储备支出 0.00 0 0.00
预备费 0.00 0 0.00
国债还本付息支出 0.00 0 0.00
其他支出 0.00 0 0.00
转移性支出 0.00 0 0.00
债务还本支出 0.00 0 0.00
2019年部门一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能科目 预算数
功能科目编码、名称 合计 基本支出 项目支出
208-社会保障和就业支出 184.59 135.99 48.60
  20802-民政管理事务 184.59 135.99 48.60
    2080201-行政运行 135.99 135.99 0.00
    2080204-拥军优属 3.00 0.00 3.00
    2080205-老龄事务 3.60 0.00 3.60
    2080208-基层政权和社区建设 3.00 0.00 3.00
    2080299-其他民政管理事务支出 39.00 0.00 39.00
总计: 184.59 135.99 48.60
2019年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目、编码 预算数
301-工资福利支出 117.26
  30101-基本工资 44.07
    3010101-职务工资 8.96
    3010102-级别工资 17.95
    3010104-岗位工资 12.34
    3010106-薪级工资 4.82
  30102-津贴补贴 33.34
    3010201-工作性津贴 5.35
    3010202-生活性补贴 12.43
    3010205-基础性绩效工资 8.15
    3010206-奖励性绩效工资 7.41
  30103-奖金 2.24
    3010301-奖金 2.24
  30108-机关事业单位基本养老保险缴费 15.48
  30110-职工基本医疗保险缴费 5.42
  30112-其他社会保障缴费 2.02
    3011201-失业保险 0.24
    3011202-生育保险 0.23
    3011203-工伤保险 0.15
    3011204-残疾人就业保障金 1.16
    3011205-大病统筹 0.23
  30113-住房公积金 9.29
  30199-其他工资福利支出 5.40
    3019999-其他工资福利支出(误餐补助) 5.40
302-商品和服务支出 67.29
  30201-办公费 30.90
  30202-印刷费 5.40
  30205-水费 0.40
  30206-电费 1.40
  30207-邮电费 0.40
  30211-差旅费 3.70
  30213-维修(护)费 6.60
    3021301-运行维护费 6.60
  30215-会议费 1.40
  30216-培训费 1.40
  30217-公务接待费 3.50
  30218-专用材料费 3.50
  30228-工会经费 0.93
  30229-福利费 0.06
  30239-其他交通费用(公车补贴) 3.00
  30299-其他商品和服务支出 4.70
303-对个人和家庭的补助 0.04
  30309-奖励金 0.04
  30399-其他对个人和家庭的补助 0.01
    3039901-少数民族补贴 0.01
总计: 184.59
2019年部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码、名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

备注:本单位2019年无政府性基金预算

2019年部门收支预算总表

单位:万元
收      入 支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 184.59 一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 外交支出 0.00
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 国防支出 0.00
四、其他收入 0.00 公共安全支出 0.00
      事业单位经营收入 0.00 教育支出 0.00
      上级补助收入 0.00 科学技术支出 0.00
      附属单位上缴收入 0.00 文化体育与传媒支出 0.00
      其他收入 0.00 社会保障和就业支出 184.59
五、债务收入 0.00 社会保险基金支出 0.00
六、转移性收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00
节能环保支出 0.00
城乡社区支出 0.00
农林水支出 0.00
交通运输支出 0.00
资源勘探信息等支出 0.00
商业服务业等支出 0.00
金融支出  0.00
援助其他地区支出 0.00
国土海洋气象等支出 0.00
住房保障支出 0.00
粮油物资储备支出 0.00
预备费 0.00
国债还本付息支出 0.00
其他支出 0.00
转移性支出 0.00
债务还本支出 0.00
收入合计: 184.59 支出总计: 184.59
2019年部门支出预算总表
单位:万元
功能科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类编码、名称
208-社会保障和就业支出 184.59 135.99 48.60
  20802-民政管理事务 184.59 135.99 48.60
    2080201-行政运行 135.99 135.99 0.00
    2080204-拥军优属 3.00 0.00 3.00
    2080205-老龄事务 3.60 0.00 3.60
    2080208-基层政权和社区建设 3.00 0.00 3.00
    2080299-其他民政管理事务支出 39.00 0.00 39.00
总计: 184.59 135.99 48.60
2019年部门收入预算总表
单位:万元
功能科目代码、名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
208-社会保障和就业支出 184.59 184.59 0.00 0.00 0.00
  20802-民政管理事务 184.59 184.59 0.00 0.00 0.00
    2080201-行政运行 135.99 135.99 0.00 0.00 0.00
    2080204-拥军优属 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
    2080205-老龄事务 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00
    2080208-基层政权和社区建设 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
    2080299-其他民政管理事务支出 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00
总计: 184.59 184.59 0.00 0.00 0.00

2019年部门国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
科目编码、名称 本年国有资本经营收入 本年国有资本经营支出
合计 基本支出 项目支出
备注:本单位2019年无国有资本经营预算

政府采购预算表
单位:万元
预算单位编码 预算单位名称 采购项目 采购目录 经济科目编码 经济科目名称 采购方式 规格要求 数量 计量单位 实施时间 总计 财政预算拨款(补助)安排 非税收入专户拨款安排的支出 政府性基金安排 其他收入安排 政府债务安排支出 转移性收入安排支出 备注
小计 财政预算拨款(补助)支出 财政预算拨补办案补助支出
纳入预算管理非税收入支出 小计 散装水泥专项资金安排的支出 墙体材料专项基金安排的支出 政府住房基金安排的支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市公用事业附加收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费收入安排的支出 其他政府性基金收入安排的支出 小计 事业单位经营支出 上级补助收入安排的支出 附属单位上缴收入安排的支出 其他收入安排的支出

备注:本单位2019年无政府采购预算

政府购买服务预算表

                                          单位:万元

单位编码

单位名称

购买服务目录编码

购买服务目录名称

购买服务项目名称

实施购买起止时间

明细内容

购买方式

经济科目编码

经济科目名称

总计

财政预算拨款

(补助)安排

非税收入专户拨款安排的支出

政府性基金安排

其他收入安排

政府债务安排支出

上年结转安排支出

备注

小计

财政预算拨款(补助)支出

财政预算拨补办案补助支出

纳入预算管理非税收入支出

小计

散装水泥专项资金安排的支出

墙体材料专项基金安排的支出

政府住房基金安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加收入安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

污水处理费收入安排的支出

其他政府性基金收入安排的支出

小计

事业单位经营支出

上级补助收入安排的支出

附属单位上缴收入安排的支出

其他收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 备注:本单位2019年无政府购买服务预算

资产购置预算表

                                                                    单位:万元

单位编码

单位名称

资产分类编码

资产分类名称

资产名称

经济科目编码

经济科目名称

采购数量

计量单位

型号

参数

采购计划实施时间

资金来源

备注

总计

财政预算拨款

(补助)安排

非税收入专户拨款安排的支出

政府性基金安排

其他收入安排

政府债务安排支出

上年结转安排支出

小计

财政预算拨款(补助)支出

财政预算拨补办案补助支出

纳入预算管理非税收入支出

小计

散装水泥专项资金安排的支出

墙体材料专项基金安排的支出

政府住房基金安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加收入安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

污水处理费收入安排的支出

其他政府性基金收入安排的支出

小计

事业单位经营支出

上级补助收入安排的支出

附属单位上缴收入安排的支出

其他收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 备注:本单位2019年无资产购置预算